Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Servico Autonomo de Agua e Esgoto Itambacuri ( Total R$ 9.747,40 )
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 9.780,00 )
   0000004/2024 Original001 - ADMINISTRACAO INDIRETA - SAAE2.013 - Operacao e Manutencao do Sistema de AguaR$ 9.780,00
       Total R$ 9.780,00
Total R$ 9.780,00
 Data: 03/11/2023 ( Total -R$ 32,60 )
   0000054/2023 Anulacao001 - ADMINISTRACAO INDIRETA - SAAE2.013 - Operacao e Manutencao do Sistema de Agua-R$ 32,60
       Total -R$ 32,60
Total -R$ 32,60
       Total R$ 9.747,40
Total R$ 9.747,40
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Servico Autonomo de Agua e Esgoto Itambacuri ( Total R$ 12.991,10 )
 Data: 11/06/2024 ( Total R$ 1.092,10 )
   0000004/2024 0000283/2024 Original001 - ADMINISTRACAO INDIRETA - SAAE2.013 - Operacao e Manutencao do Sistema de AguaR$ 1.092,10
        Total R$ 1.092,10
Total R$ 1.092,10
 Data: 10/06/2024 ( Total R$ 1.711,50 )
   0000004/2024 0000282/2024 Original001 - ADMINISTRACAO INDIRETA - SAAE2.013 - Operacao e Manutencao do Sistema de AguaR$ 1.711,50
        Total R$ 1.711,50
Total R$ 1.711,50
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 1.858,20 )
   0000004/2024 0000139/2024 Original001 - ADMINISTRACAO INDIRETA - SAAE2.013 - Operacao e Manutencao do Sistema de AguaR$ 1.858,20
        Total R$ 1.858,20
Total R$ 1.858,20
 Data: 21/03/2024 ( Total R$ 1.809,30 )
   0000004/2024 0000115/2024 Original001 - ADMINISTRACAO INDIRETA - SAAE2.013 - Operacao e Manutencao do Sistema de AguaR$ 896,50
   0000004/2024 0000114/2024 Original001 - ADMINISTRACAO INDIRETA - SAAE2.013 - Operacao e Manutencao do Sistema de AguaR$ 912,80
        Total R$ 1.809,30
Total R$ 1.809,30
 Data: 26/01/2024 ( Total R$ 1.418,10 )
   0000202/2023 0000008/2024 Original001 - ADMINISTRACAO INDIRETA - SAAE2.011 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 1.418,10
        Total R$ 1.418,10
Total R$ 1.418,10
 Data: 13/12/2023 ( Total R$ 1.434,40 )
   0000202/2023 0000675/2023 Original001 - ADMINISTRACAO INDIRETA - SAAE2.011 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 1.434,40
        Total R$ 1.434,40
Total R$ 1.434,40
 Data: 21/11/2023 ( Total R$ 961,70 )
   0000202/2023 0000611/2023 Original001 - ADMINISTRACAO INDIRETA - SAAE2.011 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 961,70
        Total R$ 961,70
Total R$ 961,70
 Data: 26/10/2023 ( Total R$ 1.336,60 )
   0000202/2023 0000560/2023 Original001 - ADMINISTRACAO INDIRETA - SAAE2.011 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 1.336,60
        Total R$ 1.336,60
Total R$ 1.336,60
 Data: 25/09/2023 ( Total R$ 1.369,20 )
   0000202/2023 0000499/2023 Original001 - ADMINISTRACAO INDIRETA - SAAE2.011 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 1.369,20
        Total R$ 1.369,20
Total R$ 1.369,20
        Total R$ 12.991,10
Total R$ 12.991,10
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Servico Autonomo de Agua e Esgoto Itambacuri ( Total R$ 5.150,80 )
 Data: 17/06/2024 ( Total R$ 1.418,10 )
   0000008/2024 0000384/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - ADMINISTRACAO INDIRETA - SAAE2.011 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 1.418,10
         Total R$ 1.418,10
Total R$ 1.418,10
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 1.434,40 )
   0000675/2023 0000158/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - ADMINISTRACAO INDIRETA - SAAE2.011 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 1.434,40
         Total R$ 1.434,40
Total R$ 1.434,40
 Data: 17/01/2024 ( Total R$ 2.298,30 )
   0000560/2023 0000010/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - ADMINISTRACAO INDIRETA - SAAE2.011 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 1.336,60
   0000611/2023 0000009/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - ADMINISTRACAO INDIRETA - SAAE2.011 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 961,70
         Total R$ 2.298,30
Total R$ 2.298,30
         Total R$ 5.150,80
Total R$ 5.150,80
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Servico Autonomo de Agua e Esgoto Itambacuri ( Total R$ 88.066,00 )
  02/01/2024000001/2024Compras e ServicosAQUISICAO DE MARMITEXVigenteR$ 9.780,00
  04/08/2023000022/2023Compras e ServicosREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MARMITEXTERMINO DE PRAZOR$ 6.520,00
  10/01/2023000005/2023Compras e ServicosREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MARMITEXTERMINO DE PRAZOR$ 6.520,00
  16/02/2022000012/2022Compras e ServicosFORNECIMENTO DE MARMITEX - Diacizio PinheiroTERMINO DE PRAZOR$ 12.960,00
  21/09/2021000032/2021Compras e ServicosMARMITEX - DIACIZIOTERMINO DE PRAZOR$ 4.455,00
  07/01/2021000003/2021Compras e ServicosAQUISICAO DE MARMITEX - DIACIZIO PINHEIRO DE JESUTERMINO DE PRAZOR$ 4.191,00
  05/06/2020000012/2020Compras e ServicosAQUISICAO DE MARMITEX - DIACIZIO PINHEIRO DE JESUSTERMINO DE PRAZOR$ 12.700,00
  16/01/2019000002/2019Compras e ServicosFORNECIMENTO DE MARMITEX - DIACIZIOTERMINO DE PRAZOR$ 17.920,00
  06/08/2014000011/2014Compras e ServicosFornecimento de marmitexTermino de PrazoR$ 7.020,00
  10/07/2013000016/2013Compras e ServicosREFEICOES PRONTAS(TIPO QUENTINHA)Termino de PrazoR$ 6.000,00
        Total R$ 88.066,00
Total R$ 88.066,00
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